一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 仁怀市科林文具店
三、 *采购项目编号: ************556
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宏宇 ST-01 塑料水桶 10 110.0 宏宇ST-01 验收通过 2 得力 红色6010 剪刀 20 120.0 得力/deli红色6010 验收通过 3 得力 30249 透明胶带 10 120.0 得力/deli30249 验收通过 4 科美特 011 垃圾袋 50 200.0 科美特011 验收通过 5 亚达 12L 垃圾桶 9 270.0 亚达12L 验收通过 6 巨奇 500g 草酸洁厕剂 30 90.0 巨奇/JUQI500g 验收通过 7 利得 48X70cm 垃圾袋 30 240.0 利得48X70cm 验收通过 8 晨光 ACP901AU 水彩笔 26 312.0 晨光/M&GACP901AU 验收通过 9 A KL-09 4开 卡纸 437 437.0 AA KL-09 验收通过 10 慧洋 15X15 10色100张 手工纸 9 45.0 慧洋15X15 验收通过 11 ******幼儿园班务日志 日记本 9 90.0 AKL22 验收通过 12 红双喜 40+ 赛顶三星乒乓球 1 32.0 红双喜40+ 验收通过 13 琪爱佳 500g 84消毒液 30 90.0 琪爱佳500g 验收通过 14 掌握 GMM92803 24色丙烯马克笔 43 1075.0 掌握/GraspGMM92803 验收通过 15 掌握 GFC291-黑 双头勾线笔 24 237.6 掌握/GraspGFC291-黑 验收通过 16 得力 7092 固体胶棒 12 360.0 得力/deli7092 验收通过 17 利得 4735 垃圾袋 20 600.0 利得/lide4735 验收通过 18 申士 9018 B5/18K会议记录本笔记本 3 57.0 申士/SNSIR9018 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蔡素
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